為進一步落實集團、公司黨委關于省委巡視整改工作統一部署,規范“財務制度執行不嚴,財務報銷不規范”等問題,近日,二分公司財務部開展了專項排查工作。此次排查根據自身的集中辦公優勢,以各項目自查和內部互查的方式開展。
在專項排查工作中,財務部嚴格按照“四個清單”對分公司所屬項目對項目風險金繳納、聯營合作項目各類款項收取、已辦理審計定案的聯營合作項目清查、財務制度執行情況及信息化工作執行情況等方面進行全面梳理。對于梳理中發現的問題,二分公司財務部高度重視,第一時間整改落實,同時要求各項目財務負責人為整改任務第一責任人,積極配合上級做好整改工作,最后及時匯總上報。
此次排查工作的開展,為后期分公司財務管理工作的制度化、規范化、科學化水平奠定了堅實的基礎,二分公司財務部將以此活動為契機,落實財務基礎工作,開拓崗位工作思路的維度,全面提高業務能力和管理水平,推進公司高質量發展、促進企業質效提升。
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